【摘要】 潍柴动力:多元业务优势显著 2021年收入利润稳健增长
潍柴电力公司于3月30日晚发布了2021年年度报告。报告期内,公司克服了大宗商品价格上涨等不利影响,毛利率稳步上升,周转效率高,经营韧性强。年营业收入2035.50亿元,同比增长3.2%;上市公司股东净利润92.50亿元,同比增长0.3%;基本每股收益1.10元,公司计划每10股向全体股东发放现金3.70元(含税)。
产品结构显著优化。
报告期内,公司围绕既定战略目标,以主营业务为重点,充分发挥多元化优势,不断增加研发投资,加快关键核心技术突破,不断加强产品实力建设,提高运营效率,牢牢稳定基本板块,支撑开发板块,实现公司领先增长,共赢。
公司动力总成业务保持积极稳定发展,年销售发动机102万台,同比增长3%;销售变速箱115.3万台,其中重型卡车变速箱销售101万台,市场份额同比增长5.3个百分点至72.4%;销售车桥93.8万座,其中重型卡车桥销售69.7万座。
发动机在整个系列和领域都有显著的优势。非道路发动机占总销量的5.3个百分点至34.4%,在装载机、起重机、推土机等市场保持行业第一;抓住排放标准升级机遇,全国六大发动机销量行业第一,重型卡车发动机销量42.9万台,市场份额同比增长2.8个百分点至30.7%。
战略高端产品继续努力,高端大缸径发动机收入14.1亿元,同比增长49.3%;国内高端液压收入5.6亿元,同比增长11.8%。液压产品差异化优势明显,实现履带挖掘、农业设备等细分市场快速增长;CVT商业化加快,配套雷沃240马力CVT智能拖拉机,综合运行效率提高15%,燃油消耗降低10%。
科技引领行业多点发展。
公司继续增加对核心技术和产品的研发投资。报告期内,R&D投资85.7亿元,R&D投资占收入的4.2%。公司多点努力,坚定不移地走在传统高端动力和新能源动力的前列。在柴油机方面,世界上首次达到51.09%的热效率,可以实现油耗,降低二氧化碳排放10%,然后攀登新的动力高峰;在新能源方面,积极布局燃料电池、混合动力、纯电动、氢内燃机、甲醇等技术路线,满足市场多元化需求,其中氢燃料电池产品核心性能指标行业领先。
新能源成果突出,产业化加速。
报告期内,公司牢牢控制新能源优质资源和核心技术,加快产业化实施,开发了30-200kW全系列燃料电池产品平台,实现大规模生产。新能源产品试验中心获得国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书,成为行业第一个通过氢燃料电池和固体氧化物燃料电池产品试验认可的实验室;依托国家燃料电池技术创新中心,实现港口、公园、钢厂、高速公路、162kW氢燃料电池系统、商业推广成果显著。
重型卡车稳中求进,海外出口大幅提升。
报告期内,公司重点升级国家六项排放法律法规,不断调整和优化产品结构,累计销售重型卡车15万辆,在行业中排名第四。抓住国家六型机遇,主要产品细分市场份额不断提高。港口拖拉机、渣土车、煤砂运输车等产品继续保持行业第一,标准物流480马力车型增速行业第一。海外出口业务大幅增长,年出口超过1.9万辆,同比增长72%。创新驱动发展,全面塑造整车新优势。
智能物流对新高利润的贡献继续增加。
公司的智能物流业务显著增加了公司的利润贡献。报告期内,销售收入102.9亿欧元,同比增长23.4%;净利润5.7亿欧元,同比增长169%;同时,德马泰克业务比例的增加促进了盈利能力的持续提高,调整后EBIT率同比增长1.6个百分点至8.2%。截至报告期末,手头订单6.6亿欧元,较年初增长49.9%。随着济南新叉车厂的建成和供应链解决方案新工厂的建设,凯未来将全力挖掘亚太市场的业务潜力,促进可持续高质量增长。
科技革命促进产业改革,准确努力促进结构调整。展望未来,公司将继续稳定主要业务地位,进一步提高产品竞争力和市场份额,引领行业走向高端;加强新业务形式发展,显著提高大缸直径电力利润贡献,实现液压产品快速增长;协调出口业务发展,促进智能物流稳定增长,努力腾飞海外业务;加快燃料电池产业链技术突破,产业化,突出优质发展的新优势。